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內(nèi)部審計的責任是對內(nèi)部控制設計和運行的有效性進行審查和評價,出具客觀、公正的審計報告,促進組織改善內(nèi)部控制及風險管理。()
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內(nèi)部審計人員編制審計工作底稿應當詳細記錄實施內(nèi)部控制審計的內(nèi)容,包括審查和評價的要素、主要風險點、采取的控制措施、有關證據(jù)資料,以及內(nèi)部控制缺陷認定結(jié)果等。()
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內(nèi)部控制審計報告的內(nèi)容,應當包括審計目標、依據(jù)、范圍、程序與方法、內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況,以及內(nèi)部控制設計和運行有效性的審計結(jié)論、意見、建議等相關內(nèi)容。()
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