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內部審計人員編制審計工作底稿應當詳細記錄實施內部控制審計的內容,包括審查和評價的要素、主要風險點、采取的控制措施、有關證據(jù)資料,以及內部控制缺陷認定結果等。()
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內部控制審計報告的內容,應當包括審計目標、依據(jù)、范圍、程序與方法、內部控制缺陷認定及整改情況,以及內部控制設計和運行有效性的審計結論、意見、建議等相關內容。()
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內部審計機構應當向組織適當管理層報告內部控制審計結果。一般情況下,全面內部控制審計報告應當報送組織董事會或者最高管理層。包含有重大缺陷認定的專項內部控制審計報告在報送組織適當管理層的同時,也應當報送董事會或者最高管理層。()
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